关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知

时间:2011/10/17  访问:3602


会协[2011]66号

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:
  为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。
  附件:企业内部控制审计指引实施意见


                                                               中国注册会计师协会
                                                              二○一一年十月十一日

 相关附件
  企业内部控制审计指引实施意见.pdf   

 

 

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