会协[2011]66号
各省、自治区、直辖市注册会计师协会: 为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。 附件:企业内部控制审计指引实施意见
中国注册会计师协会 二○一一年十月十一日
相关附件: 企业内部控制审计指引实施意见.pdf